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2017年度漳州市未成年人思想道德建设办公室决算说明
【 来源:漳州市文明办 发布于:2018-07-20 09:13 】

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州市未成年人思想道德建设办公室是督查调研全市未成年人思想道德建设工作的落实情况,分析问题,提出对策建议,收集反馈全市未成年人思想道德建设的工作信息,组织协调各部门和社会各方面做好工作,承担未成年人思想道德建设领导小组的日常工作。主要职责是:

(一)督促检查各地、各部门贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作部署的情况。
   
(二)组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。

 (三)调查研究未成年人思想道德建设的情况,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议。

    (四)收集反馈各地、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息,编辑工作简报。

    (五)组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作。

(六)承担未成年人思想道德建设领导小组的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,部门包括 1 参公事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市未成年人思想道德建设办公室

参公

2

1

三、部门主要工作总结

2017年,部门主要任务是:认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》文件精神,针对未成年人成长特点,围绕立德树人这一根本任务,结合本市实际,组织协调各有关部门出实招、办实事,未成年人思想道德建设工作成效显著。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强组织领导,进一步完善工作机制。

(二)丰富活动载体,进一步营造良好氛围。

(三)建好活动阵地,进一步丰富学生课余生活。

(四)结合创城工作,进一步优化未成年人成长环境

四、2017年决算收支总体情况

2017年部门年初结转和结余0.00万元,本年收入13.60万元,本年支出13.60万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0万元。

(一)2017年收入13.6万元,比2016年决算数增加2.43万元,增长21.8具体情况如下:

1.财政拨款收入13.6万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出13.6万元,比2016年决算数增加2.43万元,增长21.8具体情况如下:

1.基本支出13.60万元。其中,人员支出10.36万元,公用支出3.24万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出13.6万元,比上年决算数增加2.43万元,增长21.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013301行政运行9.66万元,较上年决算数增加0.06万元,增长0.6%。主要原因是工资津贴等增加。

(二)2013399其他宣传事务支出0.81万元,较上年决算数增加0.78万元,增长2600%。主要原因是增加交通补贴。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险费用支出1.39万元,较上年决算数增加1.39万元,增长100%。主要原因是上年无此项目。

(四)2101102事业单位医疗0.91万元,较上年决算数增加0.11万元,增长13.8%。主要原因是工资津贴等增加,医疗费相应增加。

(五)2210201住房公积金0.83万元,较上年决算数增加0.09万元,增长12.2%。主要原因是工资津贴等增加,住房公积金相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出13.60万元,其中:

(一)人员经费10.36万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.24万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

(三)2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.06万元,同比增长-47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%
  (三)公务接待费1.06万元。主要用于
检查指导未成年人思想道德建设工作考评等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数85人次。与2016年相比, 公务接待费支出减少47%,主要是:检查等接待活动减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出3.24万元,比上年决算数增长0.3%,主要是:办公经费增加。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

 

1-1 2017年度收支决算总表

附件1

 

 

 

收支决算总表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

13.60

一、一般公共服务支出

10.44

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.42

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.91

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.83

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

13.60

本年支出合计

13.60

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

0.00

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

      经营结余

0.00

      基本支出结转

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

合计

13.60

合计

13.60

 

1-2 2017年度收入决算表

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

2017年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合 计

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                       

 

1-3 2017年度支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                     

 

 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

附件4

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

2017年度

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

13.60

一、一般公共服务支出

10.44

10.44

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.42

1.42

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.91

0.91

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.83

0.83

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

13.60

本年支出合计

13.60

13.60

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

0.00

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

13.60

总计

13.60

13.60

0.00

 

 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

附件5

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

2017年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

13.60

13.60

0.00

 

2013301

行政运行

9.66

9.66

0.00

 

2013399

其他宣传事务支出

0.81

0.81

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1.39

1.39

0.00

 

2101102

事业单位医疗★

0.91

0.91

0.00

 

2210201

住房公积金

0.83

0.83

0.00

 
                   

 

 

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

附件6

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

2017年度

金额单位:万元

   

   

经济分类
科目编码

科目名称

        

13.60

301

工资福利支出

8.62

302

商品和服务支出

3.24

303

对个人和家庭的补助

1.74

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

0.00

 

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

附件7

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

2017年度

 

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

        

13.60

10.36

3.24

 

301

工资福利支出

8.62

8.62

 

 

30101

  基本工资

3.17

3.17

 

 

30102

  津贴补贴

3.77

3.77

 

 

30103

  奖金

0.26

0.26

 

 

30104

  其他社会保障缴费

1.42

1.42

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 

 

302

商品和服务支出

3.24

 

3.24

 

30201

  办公费

2.20

 

2.20

 

30202

  印刷费

0.00

 

0.00

 

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

 

30204

  手续费

0.00

 

0.00

 

30205

  水费

0.00

 

0.00

 

30206

  电费

0.00

 

0.00

 

30207

  邮电费

0.00

 

0.00

 

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

 

0.00

 

30211

  差旅费

0.00

 

0.00

 

30212

  因公出国()费用

0.00

 

0.00

 

30213

  维修()

0.00

 

0.00

 

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

 

30215

  会议费

0.00

 

0.00

 

30216

  培训费

0.00

 

0.00

 

30217

  公务接待费

0.00

 

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

 

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

 

0.00

 

30227

  委托业务费

0.00

 

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

 

0.00

 

30229

  福利费

0.02

 

0.02

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.78

 

0.78

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.24

 

0.24

 

303

对个人和家庭的补助

1.74

1.74

 

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

 

30302

  退休费

0.00

0.00

 

 

30303

  退职()

0.00

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.91

0.91

 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

 

30311

  住房公积金

0.83

0.83

 

 

30312

  提租补贴

0.00

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

0.00

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

0.00

 

31006

  大型修缮

0.00

 

0.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

 

31008

  物资储备

0.00

 

0.00

 

31009

  土地补偿

0.00

 

0.00

 

31010

  安置补助

0.00

 

0.00

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

0.00

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

0.00

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

0.00

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

0.00

 

30403

  财政贴息

0.00

 

0.00

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

307

债务利息支出

0.00

 

0.00

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

0.00

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

0.00

 

39906

  赠与

0.00

 

0.00

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

 

 

 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

附件9

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

 2017年度

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

3.24

(一)支出合计

2

1.06

(一)行政单位

23

3.24

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

0.00

(一)车辆数合计(辆)

27

0

  3.公务接待费

7

1.06

  1.部级领导干部用车

28

0

    1)国内接待费

8

1.06

  2.一般公务用车

29

0

         其中:外事接待费

9

0.00

  3.一般执法执勤用车

30

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

  4.特种专业技术用车

31

0

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

12

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

85

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

1-10 2017年度政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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