2017年漳州市文明办预算说明

来源:漳州文明网    2017-02-15 17:15:00   

2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州市精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是:
    1.
起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。
    2.
负责全市群众性精神文明创建活动。
    3.
负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。

4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。

  5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。
    6.
挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。
    7.
承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

漳州市精神文明建设办公室包括1个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市精神文明

建设办公室

行政

12

11

三、部门主要工作任务

  2017年,市文明办主要任务是:我市精神文明建设,要深入贯彻落实党的十八届五中、六中全精神为指导,唱响主旋律、凝聚正能量、树立新风尚,更好服务于漳州科学发展、跨越发展,服务于富美新漳州建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)扎实推进全国文明城市创建活动。

    (二)不断深化社会主义核心价值观宣传教育活动。

    (三)不断深化志愿服务活动。

    (四)进一步加强未成年人思想道德建设。

    (五)切实激活精神文明创建活动“细胞”。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,市文明办收入预算为280.09万元,其中:一般公共预算拨款280.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0.98万元。相应安排支出预算281.07万元,其中:人员支出119.70万元,对个人和家庭补助支出10.44万元,公用支出39.95万元,专项经费支出28万元,项目支出70万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出281.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

 (一)人员工资福利支出费用119.70万元,主要用于在职人员工资、津贴、奖金、养老保险、社会保障费等。

 (二)办公经费39.95万元,主要用于日常工作、机动车、公务交通补贴等支出。

 (三)创建全国文城市工作费用70万元,主要用于中央文明城市指数测评各项工作、省级文明城市指数测评各项工作,创城指挥部的租金及办公经费、创城广告宣传费及讲文明树新风公益广告宣传费用等。

(四)精神文明建设创建工作经费10万元,主要用于开展全国级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动。

(五)未成年思想道德经费10万元,主要用于检查督导乡村学校少年宫建设和心理健康咨询辅导站建设及日常工作等。

(六)志愿者工作经费10万元,主要用于开展学雷锋纪念日志愿者活动、开展网络传播志愿者活动、开展志愿者工作队系列活动及日常工作等。

(七)联动工作经费10万元,主要用于开展110宣传日、检查指导联动单位工作及日常工作等。

(八)对个人和家庭补助经费10.44万元,主要用于人员住房公积金支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
与上年相比支出无变化。
   (二)公务接待费
  2017年预算安排8万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动。与上年相比支出无变动。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排5万元,其中:公务用车运行费5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出无变动。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,部门收入预算为280.09万元,比2016年增加42.04万元,主要原因是人员增加,工资福利增加,办公经费增加,专项经费增加等。部门支出预算为281.07元,比2016年增加39.73万元,其中:一般公共预算拨款280.09万元,比2016年增加42.04万元,主要原因是人员增加,工资福利增加,办公经费增加,专项经费增加等。

九、机关运行经费

2017年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69.32万元,比2016年增加17.12万元,主要原因是人员增加,工资福利增加,办公经费增加,专项经费增加等。

十、政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

3-2 2017年度收入预算总表

3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

附件1

收支决算总表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

425.99

一、一般公共服务支出

359.27

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

10.00

 

 

八、社会保障和就业支出

10.56

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.81

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

10.04

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

21.96

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

4.66

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

425.99

本年支出合计

427.31

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

1.42

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

1.42

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

1.42

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.10

      经营结余

0.00

      基本支出结转

0.10

 

 

        其中:财政拨款结转

0.10

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

合计

427.41

合计

427.41

 

附件2

收入决算表

 

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

425.99

425.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

359.37

359.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

353.47

353.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

144.02

144.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

209.45

209.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                     

 

 

附件3

支出决算表

 

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

427.30

257.30

170.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

359.27

189.27

170.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

353.37

183.37

170.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

143.92

143.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

209.45

39.45

170.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

21.96

21.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

4.66

4.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                   

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 
 

一、一般公共预算财政拨款

425.99

一、一般公共服务支出

359.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

10.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.56

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.81

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

10.04

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

21.96

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

4.66

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

425.99

本年支出合计

427.31

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1.42

年末财政拨款结转和结余

0.10

 

一、一般公共预算财政拨款

1.42

    基本支出结转

0.10

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

427.41

总计

427.41

 

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

427.30

257.30

170.00

201

一般公共服务支出

359.27

189.27

170.00

20133

宣传事务

353.37

183.37

170.00

2013301

  行政运行

143.92

143.92

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

209.45

39.45

170.00

20199

其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5.90

5.90

0.00

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

20701

文化

10.00

10.00

0.00

2070199

  其他文化支出

10.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.56

10.56

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.56

10.56

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.56

10.56

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.81

10.81

0.00

21005

医疗保障

10.81

10.81

0.00

2100501

  行政单位医疗

10.01

10.01

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

212

城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

21299

其他城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

10.04

10.04

0.00

221

住房保障支出

21.96

21.96

0.00

22102

住房改革支出

21.96

21.96

0.00

2210201

  住房公积金

21.96

21.96

0.00

229

其他支出

4.66

4.66

0.00

22999

其他支出

4.66

4.66

0.00

2299901

  其他支出

4.66

4.66

0.00

 

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

427.31

301

工资福利支出

149.97

302

商品和服务支出

232.50

303

对个人和家庭的补助

43.33

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

1.51

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

0.00

 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

257.31

 

 

 

301

工资福利支出

149.97

149.97

 

 

30101

  基本工资

48.41

48.41

 

 

30102

  津贴补贴

48.96

48.96

 

 

30103

  奖金

26.43

26.43

 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

 

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

25.68

25.68

 

 

302

商品和服务支出

63.55

 

63.55

 

30201

  办公费

3.03

 

3.03

 

30202

  印刷费

2.06

 

2.06

 

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

 

30204

  手续费

0.00

 

0.00

 

30205

  水费

0.64

 

0.64

 

30206

  电费

2.45

 

2.45

 

30207

  邮电费

6.98

 

6.98

 

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

 

0.00

 

30211

  差旅费

0.00

 

0.00

 

30212

  因公出国()费用

0.00

 

0.00

 

30213

  维修()

7.29

 

7.29

 

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

 

30215

  会议费

6.11

 

6.11

 

30216

  培训费

0.78

 

0.78

 

30217

  公务接待费

0.00

 

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

 

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

 

0.00

 

30227

  委托业务费

14.12

 

14.12

 

30228

  工会经费

0.00

 

0.00

 

30229

  福利费

0.22

 

0.22

 

30231

  公务用车运行维护费

7.29

 

7.29

 

30239

  其他交通费用

2.78

 

2.78

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

9.80

 

9.80

 

303

对个人和家庭的补助

43.33

43.33

 

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

 

30302

  退休费

10.56

10.56

 

 

30303

  退职()

0.00

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

 

30307

  医疗费

10.81

10.81

 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

 

30311

  住房公积金

21.96

21.96

 

 

30312

  提租补贴

0.00

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.45

 

0.45

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

 

31002

  办公设备购置

0.45

 

0.45

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

0.00

 

31006

  大型修缮

0.00

 

0.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

 

31008

  物资储备

0.00

 

0.00

 

31009

  土地补偿

0.00

 

0.00

 

31010

  安置补助

0.00

 

0.00

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

0.00

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

0.00

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

0.00

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

0.00

 

30403

  财政贴息

0.00

 

0.00

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

307

债务利息支出

0.00

 

0.00

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

0.00

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

0.00

 

39906

  赠与

0.00

 

0.00

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

64.00

(一)支出合计

10.49

(一)行政单位

64.00

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

8.76

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

2

    2)公务用车运行维护费

8.76

  1.部级领导干部用车

0

  3.公务接待费

1.72

  2.一般公务用车

2

    1)国内接待费

1.72

  3.一般执法执勤用车

0

         其中:外事接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0

    2)国(境)外接待费

0.00

  5.其他用车

0

(二)相关统计数

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

40

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

346

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

         

 

附件10

政府采购情况表

编制单位:漳州市精神文明建设办公室

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4